Emitida:
02/08/2021
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DO SUS/DIGITAÇÃO E-SUS, ALUSIVO AO
CORRENTE ANO.
Liquidações
P08.31.111
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 5.299,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.177 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 5.299,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.181
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 11.443,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.168 | Data:
08/10/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 11.443,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.262
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 11.443,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.187 | Data:
10/11/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 11.443,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.260
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 10.112,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.179 | Data:
10/12/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 10.112,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X