Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 3.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.30.238
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 109.615,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.148 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 109.615,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.30.239
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 9.466,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.149 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 9.466,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.30.240
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 4.619,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.150 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.619,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.30.241
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 5.411,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.163 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.411,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.30.242
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 8.429,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.164 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 8.429,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.30.243
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 7.859,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.151 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 7.859,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.30.244
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 134.066,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.152 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 134.066,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.30.245
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 2.800,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.160 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.800,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.30.246
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 6.111,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.161 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 6.111,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.30.247
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 16.989,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.153 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 16.989,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.30.248
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 16.932,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.154 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 16.932,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.30.249
Data:
30/01/2026
|
Valor: R$ 2.269,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.156 | Data:
10/02/2026
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.269,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X