PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.093


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.109
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 1.636,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.075  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.636,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.123
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 2.217,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.075  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.217,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.182
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.217,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.068  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.217,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.187
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 6.265,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.063  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.265,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.188
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 3.393,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.064  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 3.393,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.189
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 4.269,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.065  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 4.269,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X