PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.129


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.247
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 11.182,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.104  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.182,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P01.31.258
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 6.887,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.155  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.887,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.206
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 22.089,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.148  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.089,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.247
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 8.235,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.154  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.235,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.256
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 9.671,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.026  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.671,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.257
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 1.934,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.021  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.934,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3