PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.24.008


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
24/03/2022
Valor:
R$ 4.176,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
A AMARO F DA SILVA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N. 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 24.03.22.1-SAUDE.

Licitação
Número:
0703202202CD
Data:
07/03/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS LICITACOES CONVENIOS DECRETOS PORTARIAS EDITAIS LEIS FROTAS DE VEICULOS GUIA DA CIDADE BANNERS NO
Contrato
Número:
2403221SAUDE
Data:
24/03/2022
Valor:
R$ 4.176,00
Liquidações
P05.09.014
Data: 09/05/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 25548  |  Data: 06/05/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.021  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.03.010
Data: 03/06/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 25919  |  Data: 03/06/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.012  |  Data: 27/06/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.06.024
Data: 06/07/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 26328  |  Data: 05/07/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.011  |  Data: 24/08/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.026
Data: 04/08/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 26717  |  Data: 03/08/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.013  |  Data: 24/08/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.24.005
Data: 24/08/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 27031  |  Data: 23/08/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.001  |  Data: 23/09/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.28.005
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 27511  |  Data: 27/09/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.003  |  Data: 26/10/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.26.027
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 27974  |  Data: 25/10/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.004  |  Data: 23/11/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.01.008
Data: 01/12/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 28633  |  Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.050  |  Data: 19/12/2022  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 348,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.22.005
Data: 22/12/2022  |  Valor: R$ 348,00
Notas Fiscais:
Numero: 29136  |  Data: 21/12/2022  |  Valor: R$ 348,00