PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.076


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.272
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 3.617,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.037  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.617,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.29.271
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 857,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.048  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 857,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.29.272
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 1.840,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.046  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.840,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.31.320
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 7.049,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.137  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.31.321
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 5.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.135  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.280
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 18.439,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.038  |  Data: 17/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.439,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3