PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.017


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.010
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 119,63
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.02.043
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.039  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.10.009
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.018  |  Data: 15/01/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.01.039
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.037  |  Data: 13/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.01.036
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.034  |  Data: 04/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.01.051
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 119,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.005  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.02.047
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 119,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.020  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 119,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X