Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE
CULTURA
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.26.002
Data:
26/01/2024
|
Valor: R$ 123,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.049 | Data:
15/02/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 123,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.26.001
Data:
26/02/2024
|
Valor: R$ 128,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.001 | Data:
11/03/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 128,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.27.029
Data:
27/02/2024
|
Valor: R$ 80,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.002 | Data:
11/03/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 80,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.27.004
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 121,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.001 | Data:
04/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 121,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.25.004
Data:
25/04/2024
|
Valor: R$ 136,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.027 | Data:
08/05/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 136,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.27.004
Data:
27/05/2024
|
Valor: R$ 136,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.015 | Data:
04/06/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 136,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.26.003
Data:
26/06/2024
|
Valor: R$ 118,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.014 | Data:
08/07/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 118,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 113163-X
Liquidações
P07.29.009
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 86,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.003 | Data:
06/08/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 86,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P08.28.002
Data:
28/08/2024
|
Valor: R$ 88,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.013 | Data:
13/09/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 88,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.26.001
Data:
26/09/2024
|
Valor: R$ 117,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.016 | Data:
14/10/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 117,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.28.006
Data:
28/10/2024
|
Valor: R$ 103,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.003 | Data:
18/11/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 103,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 113163-X