Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.31.106
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 21.135,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.148 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 21.135,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.107
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 37.756,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.149 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 37.756,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.124
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 38.625,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.072 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 38.625,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.125
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 21.135,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.074 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 21.135,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.166
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 20.247,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.070 | Data:
10/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 20.247,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.167
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 46.478,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.071 | Data:
10/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 46.478,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.104
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 23.060,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.014 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 23.060,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.105
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 46.247,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.015 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 46.247,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.109
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 48.060,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.086 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 48.060,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.110
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 17.213,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.088 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 17.213,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.174
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 17.432,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.026 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 17.432,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.175
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 48.232,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.027 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 48.232,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.126
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 15.749,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.088 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 15.749,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.127
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 49.152,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.089 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 49.152,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.198
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 16.156,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.043 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 16.156,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.199
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 33.316,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.044 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
| Valor: R$ 33.316,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3