PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.205


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.110
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 44.241,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.154  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 44.241,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.111
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 41.807,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.155  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 41.807,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.128
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 42.189,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.078  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 42.189,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.129
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 46.790,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.080  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 46.790,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.170
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 47.855,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.076  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 47.855,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.171
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 42.236,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.077  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 42.236,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.108
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 45.522,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.020  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 45.522,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.109
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 42.236,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.021  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 42.236,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.113
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 45.900,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.092  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 45.900,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.114
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 43.401,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.093  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 43.401,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.178
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 47.489,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.032  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 47.489,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.180
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 10.327,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.034  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 10.327,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3