Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 64.166,55
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
13/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
04/07/2023
Valor:
R$ 298.026,36
Liquidações
P02.07.009
Data:
07/02/2024
|
Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1266 |
Data:
07/02/2024
| Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.035 | Data:
30/04/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 9.166,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.14.004
Data:
14/03/2024
|
Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1312 |
Data:
14/03/2024
| Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.036 | Data:
20/06/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 9.166,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.03.022
Data:
03/04/2024
|
Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1351 |
Data:
03/04/2024
| Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.010 | Data:
26/06/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 9.166,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.08.015
Data:
08/05/2024
|
Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1405 |
Data:
08/05/2024
| Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.005 | Data:
04/09/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 9.166,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.25.032
Data:
25/06/2024
|
Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1478 |
Data:
25/06/2024
| Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.033 | Data:
04/09/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 9.166,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.09.023
Data:
09/07/2024
|
Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1505 |
Data:
08/07/2024
| Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.020 | Data:
30/09/2024
| Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
| Valor: R$ 9.166,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2