PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.06.002


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
06/02/2024
Valor:
R$ 7.362,16
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Emergencia Assistencial no Combate a Epidemias e Pandemias
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
2302202301SRPE
Data:
23/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
17124SAS
Data:
17/01/2024
Valor:
R$ 458.689,92
Liquidações
P02.21.004
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 7.362,16
Notas Fiscais:
Numero: 8177  |  Data: 19/02/2024  |  Valor: R$ 7.362,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.006  |  Data: 22/02/2024  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 3.014,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.788-2
Liquidações
P02.21.004
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 7.362,16
Notas Fiscais:
Numero: 8177  |  Data: 19/02/2024  |  Valor: R$ 7.362,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.007  |  Data: 22/02/2024  |  Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 4.348,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.790-4