Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE
SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.204
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 1.049,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.023 | Data:
16/02/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.049,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.329
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 1.069,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.020 | Data:
15/03/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.069,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.298
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 1.069,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.017 | Data:
15/04/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.069,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.30.282
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 2.296,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.044 | Data:
14/05/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.296,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.236
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 249,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.030 | Data:
18/06/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 249,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.28.290
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 1.069,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.009 | Data:
17/07/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.069,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.31.304
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 1.069,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.018 | Data:
19/08/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.069,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.324
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 1.069,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.036 | Data:
16/09/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.069,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.325
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 3.057,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.038 | Data:
16/09/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.057,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X