PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.314


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.211
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 178.027,31
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.212
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 33.002,58
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P01.31.213
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.396,06
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.318
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 55,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.041  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 55,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.29.319
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 34.043,28
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.320
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.396,06
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.29.321
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 180.714,35
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.06.003
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 5.999,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.013  |  Data: 06/03/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.999,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.06.004
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 1.165,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.015  |  Data: 06/03/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.165,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.06.005
Data: 06/03/2024  |  Valor: R$ 47,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.017  |  Data: 06/03/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 47,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.060
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 715,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.038  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 715,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.061
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 4.000,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.040  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 4.000,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.062
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 31,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.042  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 31,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.28.114
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 185.471,19
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.115
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 34.056,76
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.28.119
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.451,89
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.082
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 34.447,73
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.083
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 175.577,90
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.30.084
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 1.507,74
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.24.003
Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 7.821,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.017  |  Data: 24/05/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.821,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.24.004
Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 1.490,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.019  |  Data: 24/05/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.490,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.24.005
Data: 24/05/2024  |  Valor: R$ 62,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.021  |  Data: 24/05/2024  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 62,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.003
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 34.687,83
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.31.004
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 1.451,89
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.31.005
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 81.376,56
Notas Fiscais:
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