Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.236
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 12.326,29
Liquidações
P01.31.237
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 3.370,40
Liquidações
P01.31.238
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 1.761,62
Liquidações
P01.31.239
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 1.348,18
Liquidações
P01.31.244
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 3.485,99
Liquidações
P01.31.245
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 1.492,92
Liquidações
P01.31.246
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 943,73
Liquidações
P01.31.247
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 28.519,57
Liquidações
P02.29.285
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 28.154,93
Liquidações
P02.29.286
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 1.492,92
Liquidações
P02.29.287
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 12.326,29
Liquidações
P02.29.288
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 3.485,99
Liquidações
P02.29.289
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 1.348,18
Liquidações
P02.29.290
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 1.761,62
Liquidações
P02.29.291
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 3.370,40
Liquidações
P02.29.292
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 943,73
Liquidações
P03.28.136
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 12.326,29
Liquidações
P03.28.137
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 1.472,46
Liquidações
P03.28.138
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 943,73
Liquidações
P03.28.139
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 1.348,18
Liquidações
P03.28.140
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 1.813,18
Liquidações
P03.28.141
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 28.138,89
Liquidações
P03.28.142
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 3.370,40
Liquidações
P04.30.256
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P04.30.257
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 28.219,15
Liquidações
P04.30.258
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 12.564,96
Liquidações
P04.30.259
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 3.370,40
Liquidações
P04.30.260
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 1.813,18
Liquidações
P04.30.261
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 3.469,95
Liquidações
P04.30.262
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 1.348,18
Liquidações
P05.31.204
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 1.452,21
Liquidações
P05.31.205
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P05.31.206
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 28.251,25
Liquidações
P05.31.207
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 12.484,04
Liquidações
P05.31.208
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 943,73
Liquidações
P05.31.209
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 1.271,13
Liquidações
P05.31.210
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 3.370,40
Liquidações
P05.31.211
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 3.485,99
Liquidações
P06.28.270
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 3.370,40
Liquidações
P06.28.271
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 1.271,13
Liquidações
P06.28.272
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P06.28.273
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 1.813,18
Liquidações
P06.28.274
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 1.492,92
Liquidações
P06.28.275
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 943,73
Liquidações
P06.28.276
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 28.156,22
Liquidações
P06.28.277
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 12.518,71
Liquidações
P07.29.029
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 319,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.110 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 319,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.030
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 813,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.113 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 813,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.031
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 25,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.115 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 25,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.032
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 25,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.117 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 25,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.033
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 93,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.119 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 93,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.034
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 34,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.121 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 34,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.035
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 51,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.123 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 51,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.036
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 79,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.125 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 79,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.061
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 600,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.092 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 600,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.062
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 1.511,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.094 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.511,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.063
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 47,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.096 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 47,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.064
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 85,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.098 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 85,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.065
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 177,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.100 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 177,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.066
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 63,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.103 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 63,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.067
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 96,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.106 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 96,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.068
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 150,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.108 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 150,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.31.205
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 1.492,92
Liquidações
P07.31.206
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 12.345,39
Liquidações
P07.31.208
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 943,73
Liquidações
P07.31.209
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 3.370,40
Liquidações
P07.31.210
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 1.813,18
Liquidações
P07.31.211
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 28.174,20
Liquidações
P07.31.212
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 3.485,99
Liquidações
P07.31.213
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 1.271,13
Liquidações
P08.30.300
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 462,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.049 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 462,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.301
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 1.520,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.048 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.520,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.302
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 442,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.046 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 442,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.303
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 3.524,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.044 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.524,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.304
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 943,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.042 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 943,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.305
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 515,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.040 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 515,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.306
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 462,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.020 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 462,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.307
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 1.813,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.022 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.813,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.308
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 1.271,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.024 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.271,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.309
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 3.389,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.025 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.389,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.310
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 3.604,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.027 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.604,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.311
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 3.485,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.029 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.485,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.312
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 12.945,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.037 | Data:
19/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 12.945,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X