PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.365


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.047
Data: 02/01/2024  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.006  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P02.01.051
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 1.948,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.040  |  Data: 13/03/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.948,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P03.01.028
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 2.980,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.052  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.980,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.01.029
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.032  |  Data: 04/04/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P03.01.060
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.01.058
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 1.328,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.005  |  Data: 22/05/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.02.043
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 1.328,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.005  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.328,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8