Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P03.01.041
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 9.936,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.062 | Data:
30/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 9.936,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.01.052
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 458,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.023 | Data:
03/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 458,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P03.07.014
Data:
07/03/2024
|
Valor: R$ 479,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.009 | Data:
29/04/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 479,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P04.01.062
Data:
01/04/2024
|
Valor: R$ 66.104,56
Liquidações
P05.02.051
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 63.930,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.004 | Data:
19/06/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 63.930,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.245
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 54.450,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.009 | Data:
18/07/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 54.450,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.01.033
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 4.640,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.002 | Data:
23/08/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 4.640,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8