Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P03.28.150
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 59.962,02
Liquidações
P03.28.151
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 26.173,81
Liquidações
P04.30.085
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 25.769,37
Liquidações
P04.30.086
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 65.775,88
Liquidações
P05.02.067
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 2.819,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.023 | Data:
11/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.819,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.02.068
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 1.029,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.025 | Data:
11/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.029,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.24.001
Data:
24/05/2024
|
Valor: R$ 1.090,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.013 | Data:
24/05/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.090,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.24.002
Data:
24/05/2024
|
Valor: R$ 2.984,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.015 | Data:
24/05/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.984,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.007
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 25.544,68
Liquidações
P05.31.008
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 65.309,90
Liquidações
P06.24.006
Data:
24/06/2024
|
Valor: R$ 2.780,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.003 | Data:
24/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.780,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.24.007
Data:
24/06/2024
|
Valor: R$ 1.016,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.005 | Data:
24/06/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.016,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.28.092
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 65.309,90
Liquidações
P06.28.093
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 25.103,31
Liquidações
P07.04.005
Data:
04/07/2024
|
Valor: R$ 2.451,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.048 | Data:
04/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 2.451,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.04.006
Data:
04/07/2024
|
Valor: R$ 87,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.050 | Data:
04/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 87,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.31.199
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 24.401,94
Liquidações
P07.31.200
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 2.390,14