PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Pagamentos agrupados por credor


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PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA

Número Data Licitação Contrato Unidade Gestora Classificação Valor(R$) Nota de empenho
P08.24.011 24/08/2026 2804202601SRPE 090626SAS Secretaria de Assistencia Social MATERIAL DE CONSUMO 1.071,30 P07.03.007
P08.24.019 24/08/2026 2804202601SRPE 090626SAS Secretaria de Assistencia Social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.408,52 P07.03.006
P08.24.020 24/08/2026 0405202601SRPE 236262SAS Secretaria de Assistencia Social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.571,64 P07.02.002