Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.14.001
Data:
14/01/2025
|
Valor: R$ 66,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.017 | Data:
20/01/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 66,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8