Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P02.03.013
Data:
03/02/2025
|
Valor: R$ 1.136,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.001 | Data:
24/02/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.136,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.05.009
Data:
05/03/2025
|
Valor: R$ 1.315,59