Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.02.008
Data:
02/01/2025
|
Valor: R$ 56,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.014 | Data:
24/02/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 56,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.16.005
Data:
16/01/2025
|
Valor: R$ 24,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.026 | Data:
30/01/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 24,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.16.006
Data:
16/01/2025
|
Valor: R$ 24,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.093 | Data:
30/01/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 24,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.23.006
Data:
23/01/2025
|
Valor: R$ 75,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.083 | Data:
07/03/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 75,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.28.009
Data:
28/01/2025
|
Valor: R$ 61,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.009 | Data:
11/02/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 61,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X