PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.165


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.004
Data: 02/01/2025  |  Valor: R$ 26,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.020  |  Data: 29/01/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 26,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.16.004
Data: 16/01/2025  |  Valor: R$ 20,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.021  |  Data: 29/01/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 20,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.28.003
Data: 28/01/2025  |  Valor: R$ 452,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.010  |  Data: 11/02/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 452,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.12.011
Data: 12/02/2025  |  Valor: R$ 58,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.015  |  Data: 24/02/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 58,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.14.007
Data: 14/02/2025  |  Valor: R$ 27,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.012  |  Data: 26/02/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 27,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.25.004
Data: 25/02/2025  |  Valor: R$ 421,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.002  |  Data: 10/03/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 421,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8