Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.02.004
Data:
02/01/2025
|
Valor: R$ 26,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.020 | Data:
29/01/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 26,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.16.004
Data:
16/01/2025
|
Valor: R$ 20,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.021 | Data:
29/01/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 20,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.28.003
Data:
28/01/2025
|
Valor: R$ 452,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.010 | Data:
11/02/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 452,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.12.011
Data:
12/02/2025
|
Valor: R$ 58,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.015 | Data:
24/02/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 58,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.14.007
Data:
14/02/2025
|
Valor: R$ 27,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.012 | Data:
26/02/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 27,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.25.004
Data:
25/02/2025
|
Valor: R$ 421,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.002 | Data:
10/03/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 421,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8