Emitida:
05/02/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 43.711,77
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Educacao 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    EDUCACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    EDUCACAO INFANTIL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
                                                            
                            
                                Credor:
                                ECOS EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA LEAL NO DISTRITO DO BREJO 
GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO  DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    Licitação
                                        
                                                                                            
                                                    
                                                    
                                                        Data:
                                                                                                                08/11/2024
                                                                                                            
                                                    
                                                        Modalidade:
                                                        Não se aplica
                                                    
                                                    
                                                        Tipo:
                                                        Não se aplica
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                        Objeto:
                                                                                                                    CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA LEAL, COM ENDERECO NO DISTRITO DO BREJO GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE, CONFORME AS EXIGENCIAS, CONDICOES, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PROJETO BASICO
                                                                                                            
                                                 
                                                                                     
                                     
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        05/02/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 43.711,77
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P02.19.003
                                                            Data:
                                                                                                                            19/02/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 41.966,79
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 174  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    19/02/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 41.966,79
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P02.20.013  |  Data:
                                                                                                                        20/02/2025
                                                                                                                         |  Credor: ECOS EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
                                                             |  Valor: R$ 41.966,79
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.412-3
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
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                                                              | 
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                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 177  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    21/03/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 1.744,98
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P03.28.064  |  Data:
                                                                                                                        28/03/2025
                                                                                                                         |  Credor: ECOS EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
                                                             |  Valor: R$ 1.744,98
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.412-3