Emitida:
10/03/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 127.500,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS)
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA DE PNEUS) E CAMINHAO BASCULANTE (6M3 E 
12M3) COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E OPERADOR, MANUTENCAO E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA CONTRATADA 
DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME 
PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        17/02/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 255.000,00
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.06.009
                                                            Data:
                                                                                                                            06/05/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 30.800,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 9  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    05/05/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 30.800,00
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P05.20.019  |  Data:
                                                                                                                        20/05/2025
                                                                                                                         |  Credor: M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS)
                                                             |  Valor: R$ 30.800,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P06.02.024
                                                            Data:
                                                                                                                            02/06/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 34.160,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 10  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    02/06/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 34.160,00
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P06.18.019  |  Data:
                                                                                                                        18/06/2025
                                                                                                                         |  Credor: M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS)
                                                             |  Valor: R$ 34.160,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P08.15.002
                                                            Data:
                                                                                                                            15/08/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 24.640,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 12  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    15/08/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 24.640,00
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P09.04.011  |  Data:
                                                                                                                        04/09/2025
                                                                                                                         |  Credor: M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS)
                                                             |  Valor: R$ 24.640,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3