Emitida:
07/03/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 14.679,96
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    CULTURA
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    DIFUSAO CULTURAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    FESTIVIDADES E HOMENAGENS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇOES 
MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, 
RELATIVO AOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
  
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        28/02/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 45.299,80
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.02.009
                                                            Data:
                                                                                                                            02/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 14.679,96
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 1709  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    01/04/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 14.679,96
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P07.23.005  |  Data:
                                                                                                                        23/07/2025
                                                                                                                         |  Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
                                                             |  Valor: R$ 14.679,96
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:       105.503-8