Emitida:
05/03/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 84.973,44
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Educacao 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    EDUCACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
                                                            
                            
                                Credor:
                                AL LOCACOES EIRELI
                            
                            
                                Especificação:
                                Estimativa
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS  COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS 
ALUNOS UNIVERSITARIIO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO, 
CONTRATO E ADITIVOS.
 
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    Licitação
                                        
                                                                                            
                                                    
                                                    
                                                        Data:
                                                                                                                28/04/2022
                                                                                                            
                                                    
                                                        Modalidade:
                                                        Não se aplica
                                                    
                                                    
                                                        Tipo:
                                                        Não se aplica
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                        Objeto:
                                                                                                                    CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS  OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI   CE
                                                                                                            
                                                 
                                                                                     
                                     
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        15/03/2024
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 1.100.044,14
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.03.010
                                                            Data:
                                                                                                                            03/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 84.973,44
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 917  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    03/04/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 84.973,44
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P05.06.017  |  Data:
                                                                                                                        06/05/2025
                                                                                                                         |  Credor: AL LOCACOES EIRELI
                                                             |  Valor: R$ 84.973,44
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:         1.078-2