Emitida:
01/04/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 251.010,50
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Educacao 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    EDUCACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
                                                            
                            
                                Credor:
                                CICERA EUDASIA  ALVES DA SILVA
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES 
ESCOLARES/FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        28/03/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 372.450,00
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.08.007
                                                            Data:
                                                                                                                            08/05/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 251.010,50
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 392  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    17/04/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 251.010,50
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P05.12.008  |  Data:
                                                                                                                        12/05/2025
                                                                                                                         |  Credor: CICERA EUDASIA  ALVES DA SILVA
                                                             |  Valor: R$ 251.010,50
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:         1.078-2