Emitida:
06/03/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 34.383,67
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                CONSTRUTORA EXITO EIRELI
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS E 
EQUIPAMENTOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DO (PREDIO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL PEDRO 
LINARD ROCHA), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        17/12/2024
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 22.986,84
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.01.035
                                                            Data:
                                                                                                                            01/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 34.383,67
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 1021  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    01/04/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 34.383,67
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P04.15.082  |  Data:
                                                                                                                        15/04/2025
                                                                                                                         |  Credor: CONSTRUTORA EXITO EIRELI
                                                             |  Valor: R$ 34.383,67
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        15.962-X