Emitida:
06/03/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 1.040,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    HOSPEDAGENS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                EUDOXIVANIA COELHO RODRIGUES
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE AS DESPESAS RELATIVO A 13 DIARIAS DESTINADAS A INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, OFERTADO PELA 
SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.03.011
                                                            Data:
                                                                                                                            03/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.040,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 4  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    26/03/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 1.040,00
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P04.23.013  |  Data:
                                                                                                                        23/04/2025
                                                                                                                         |  Credor: EUDOXIVANIA COELHO RODRIGUES
                                                             |  Valor: R$ 1.040,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        15.962-X