Emitida:
01/04/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 70.454,10
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Educacao 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    EDUCACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
                                                            
                            
                                Credor:
                                V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS  COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS 
ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME 
PROCESSO LICITATORIO PREGAO, CONTRATO E ADITIVOS.
 
 
 
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    Licitação
                                        
                                                                                            
                                                    
                                                    
                                                        Data:
                                                                                                                19/01/2022
                                                                                                            
                                                    
                                                        Modalidade:
                                                        Pregão
                                                    
                                                    
                                                        Tipo:
                                                        Menor Preço
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                        Objeto:
                                                                                                                    CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI   CE.
                                                                                                            
                                                 
                                                                                     
                                     
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        27/12/2024
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 3.049.674,52
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.08.004
                                                            Data:
                                                                                                                            08/05/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 70.454,10
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 1989  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    08/05/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 70.454,10
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P05.09.011  |  Data:
                                                                                                                        09/05/2025
                                                                                                                         |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
                                                             |  Valor: R$ 70.454,10
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.412-3