PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.063


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Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.030
Data: 01/07/2025  |  Valor: R$ 47.359,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.016  |  Data: 29/07/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 47.359,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.01.033
Data: 01/07/2025  |  Valor: R$ 610,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.041  |  Data: 22/07/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 610,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P07.01.034
Data: 01/07/2025  |  Valor: R$ 609,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.042  |  Data: 22/07/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 609,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P08.01.030
Data: 01/08/2025  |  Valor: R$ 51.419,57
Notas Fiscais:
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