Emitida:
23/06/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 14.119,50
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Educacao 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    EDUCACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
                                                            
                            
                                Credor:
                                MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM ACRILICO E TROFEUS EM ACRILICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E JOGOS COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE ENSINO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE 
SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        09/01/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 23.659,00
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P08.21.010
                                                            Data:
                                                                                                                            21/08/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 14.119,50
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 1969  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    04/08/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 14.119,50
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P08.27.033  |  Data:
                                                                                                                        27/08/2025
                                                                                                                         |  Credor: MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
                                                             |  Valor: R$ 14.119,50
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.412-3