Emitida:
24/07/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 239.902,76
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    URBANISMO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    SERVICOS URBANOS
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    LIMPEZA E CONSERVACAO
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E 
URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO 
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVOS.
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    Licitação
                                        
                                                                                            
                                                    
                                                    
                                                        Data:
                                                                                                                29/03/2021
                                                                                                            
                                                    
                                                        Modalidade:
                                                        Concorrência Pública
                                                    
                                                    
                                                        Tipo:
                                                        Menor Preço
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                        Objeto:
                                                                                                                    CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO  CAPINACAO  PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
                                                                                                            
                                                 
                                                                                     
                                     
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        10/09/2024
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 2.878.833,12
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P08.28.009
                                                            Data:
                                                                                                                            28/08/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 61.765,34
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 2224  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    27/08/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 61.765,34
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P08.29.024  |  Data:
                                                                                                                        29/08/2025
                                                                                                                         |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
                                                             |  Valor: R$ 61.765,34
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
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                                                              | 
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                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 2249  | 
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                                                                                                                                    25/09/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 178.137,42
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P09.30.056  |  Data:
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                                                                                                                         |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
                                                             |  Valor: R$ 178.137,42
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3