Emitida:
02/10/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 3.534,67
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                ARYELIA MARTINS DO VALE ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS VISANDO ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO  E CONTRATO. (POSSE DO COMITÊ 
INTERSETORIAL DE POLÍTCAS PÚBLICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA E DO 1º ENCONTRO DE POSSE DO COMITE DE PARTICIPAÇAO DE 
ADOLESCENTES-CPA, REALIZADO NO DIA 14/10/2025, AS 18:30H, NO POLO DE CONVIVÊNCIA PEDRO LINARD ROCHA). 
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        03/09/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 149.884,90
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P10.22.008
                                                            Data:
                                                                                                                            22/10/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 3.534,67
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 231  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    21/10/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 3.534,67
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.28.008  |  Data:
                                                                                                                        28/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME
                                                             |  Valor: R$ 3.534,67
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        15.962-X