Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P10.01.041
Data:
01/10/2025
|
Valor: R$ 831,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.046 | Data:
20/10/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 831,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2